Asta nu e chiar o noutate dar abia ce am aflat si eu
Incepand cu 01.01.2010 PFA/urile ce emit facturi pentru zona UE trebuie sa se inregistreze in scopuri TVA. Atentie nu ca platitori de TVA ci sa primeasca acel asa numit EU VAT Number ce va fi utilizat doar pentru facturile externe. Pentru facturile interne se va utiliza vechiul CIF.
Inca nu sunt pusa foarte bine la punct cu procedura dar chestia asta implica drumuri, hartii in plus si timp pierdut.
Logic ca dupa cum am inteles eu raportarile in scopuri tva se vor face la Admin. Financiara lunar pana la data 25 a lunii.